7 Бизнесийн аяллын зардлыг бууруулах арга замууд

Энэ нийтлэлд бизнес аялалын зардлыг хассан зарим зөвлөмжийг олж болно. Гэхдээ эхлээд "бизнес аялал" гэсэн нэр томъёог тодорхойлж, татварын газраа хаана байгаа газраа олж мэдэхэд тусална.

Бизнес аялал гэж юу вэ?

IRS нь аяллын зардлыг бизнесийн зорилгоор хасаж болох эсэхийг тодорхойлох зорилгоор бизнесийн аялалын тодорхой тодорхойлолттой байдаг. IRS бизнес аялал нь "энгийн ажлын өдрөөс илүү урт хугацаатай" татварын гэрээсээ хол явж, гэрээсээ хол байхыг шаарддаг.

Та гэрээсээ хол байхдаа эдгээр зардлыг хасах боломжтой байх ёстой. Аялал нь бас "түр зуурын" (нэг жилээс доош хугацаатай байх ёстой) байх ёстой.

Татвар гэж юу вэ?

Таны татварын гэр нь аялалыг хасах эсэхийг тодорхойлоход IRS-ийн тогтоосон ойлголт юм. Таны татварын гэрийг IRS-ээр таны бизнесийн байнгын байрлал гэж тодорхойлдог; Энэ бол таны амьдардаг газар биш юм. Хэрэв танай гэрт оффис байгаа бол энэ нь таны татварын гэр байж магадгүй юм. Хэрэв та хаа нэг газар офисын төвтэй бол энэ бол таны татварын газар юм. Хэрвээ та хэд хэдэн байршилд ажилладаг бөгөөд нэг бизнес эрхэлдэггүй бол татварын газар таны амьдарч буй газар байж болно.

Татварын гэрт хаана байрладаг болохыг тань мэдсэний дараа (таны татварын мэргэжилтэнтэй холбоотой байж болно) таны бизнесийн аялалын зардлыг хасагдах боломжтой эсэхийг тодорхойлохын тулд энэ татварын гэрийг ашиглаж болно. Хэрэв та аяллынхаа туршид гэрээсээ хол явах шаардлагатай эсвэл аялалд явахдаа "унтах, унтах" цаг хэрэгтэй бол бизнес аялалаасаа болж зардлаа тооцох боломжтой.

1. Бизнесийн аялалын зардлыг нэгтгэсэн бизнес / хувийн аяллын зардлыг хасаж болно.

Хэрэв та АНУ-д зорчиж байгаа бол аяллыг аялал жуулчлалын зардалд зориулж та бүхэнд зориулж "бүхэл бүтэн бизнес" байх ёстой. Гэхдээ "хувийн" тохиолдлууд байгаа бол энэ нь зүгээр юм. Жишээ нь, хэрэв та Dallas-д бизнес хийхээр зорчиж, гэр бүлийнхэнтэйгээ үдэшлэгт явдаг бол аяллын гол зорилго нь "тохиолдлын" юм.

IRS хэлэхдээ,

"Аяллын үеэр тохиолдлын бизнесийн үйл ажиллагааг төлөвлөх нь, видеотууд үзэж, ерөнхий сэдвүүдтэй харьцах лекцүүдэд оролцох зэрэг нь бизнес аялалаар аялах амралтыг өөрчлөхгүй."

Хэрвээ АНУ-ын хилийн гадна хэсэг эсвэл бүх зүйл АНУ-аас өөр байвал IRS дүрэм өөр байна. IRS нь олон улсын аялал дээр хувийн болон бизнесийн цагийг хуваарилах маш тодорхой дүрэмтэй байдаг. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг IRS хэвлэлээс үзнэ үү.

2. Бизнесийн аялалын зардлыг тооцоолохын тулд та нэг хүнд ногдох зардлыг ашиглаж болно.

"Өдөр тутмын" гэдэг нь өдөр бүр гэсэн үг. Аяллын хөлс нь аялал, хоол, бусад зардалд зориулсан өдөр тутмын зардалд үндэслэлтэй гэж үздэг дүн юм. АНУ-д болон гадаад улс орнуудад аяллын хуваарь нь ногдож байгаа бөгөөд газар нутгаас хамаарч өөр өөр байдаг.

Жишээлбэл, АНУ-ын томоохон хотуудад ногдуулах хэмжээ нь томоохон хотуудын гаднах хэсгийн хэсгүүдээс өндөр байна. Компаниуд өөрийн гэсэн хэмжээгээр тогтоож болох боловч ихэнх бизнесүүд АНУ-ын засгийн газраас гаргасан ногдуулах хэмжээг хэрэглэдэг.

Даатгалын нөхөн олговор нь илүү их байвал татвар ногдуулахгүй. Хэрэв ажилтан танай ажилчид ажлын хөлсний дээд хэмжээнээс илүү авдаг бол илүүдэл нь ажилтанд татвар ногдуулна.

Диемийн хувь хэмжээ болон одоогийн IRS-ийн зөвшөөрөгдсөн хэмжээ

3. Хэрэв та байнгын нислэгийн миль кредитийг ашиглаж байгаа бол агаарын тээврийн зардлыг хасч болохгүй

Хэрэв та бизнес аялалд зориулж нисэхийн тулд нисэх онгоцоор зорчихдоо байнгын нислэгээр зорчдог бол зардлыг бизнесийн аялалын зардал гэж үзэхгүй. Жишээлбэл, та $ 350 аялж, та аялалын зардлыг $ 300-ын үнээр зардаг бол та зөвхөн $ 50-ыг бизнесийн зардлаар хасч болно.

4. Зочид буудлын төлбөрийн бүх төлбөрийг хасагдах зардалд оруулдаггүй.

Өрөөний төлбөр, татвар нь хасагдах зардал, угаалгын зардал гэхдээ биеийн тамирын болон биеийн тамирын төвийн төлбөр, киноны болон тоглоомын төлбөр зэрэг нэмэлт хувийн татварыг хасагдахгүй.

Та утсаар ярих эсвэл факсын машин ашиглахын тулд зочид буудлын хураамжийг хасч болно.

5. Бизнесээр аялахдаа гэр бүлийн хүнээ авчрах зардлыг хасах боломжгүй

Бизнесээр аялахдаа эхнэр / нөхөр, хүүхэд, бусад хүмүүсийг авч явах зардал нь хувийн зардлаар тооцогддог бөгөөд хасагдахгүй.

Хэрэв та бусад бизнес эрхлэгчээр ажил эрхэлж байгаа, бизнес уулзалтанд оролцсон (бизнес уулзалтанд оролцож буй хүмүүстэй уулзах, уулзах, уулзах гэх мэт) бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой томоохон ажлуудыг гүйцэтгэж байгааг нотлох юм бол энэ зорчигчдын зардлыг хасаж болно.

6. Бизнесээр аялах хоолны зардлын 50% -ийг хасч болно.

Хэдийгээр бизнесийн аялалд гарах хоолны зардлыг бүрэн хасах нь зүйтэй мэт санагдаж болох ч тэдгээр нь тийм ч биш юм. Хоолны зардал нь үзвэр үйлчилгээний зардлын адил 50% -иар хасагдана. Бизнес аяллын нэг хэсэг болгон хоол, зугаа цэнгэлийн зардлын талаар дэлгэрэнгүй уншина уу. 50% -ийн хязгаар нь мөн бизнесийн хоол, татвар хураамж, зочид буудлын түрээсийн түрээс, спорт талбайд зогсоол зэрэгт хамаарна.

7. Бизнесээр аялах аялалын зардлыг тодорхой хязгаартайгаар хянаж болно.

Крузын өртөг нь IRS (одоогоор $ 2,000) -ээс тогтоосон одоогийн тогтоосон хязгаар хүртэл байж болно. Крипти нь бизнес уулзалт, удирдах зөвлөлийн хурал гэх мэт бизнес үйл ажиллагаатай шууд холбоотой гэдгийг харуулах чадвартай байх ёстой.

Ил IRS нь тодорхой шалтгаанаар аялалын аялалыг бизнесийн зардлаар хасах тодорхой нэмэлт хатуу шаардлагуудыг тавьдаг. IRS-ийн Хэвлэл 463-т "Cruise Ships" дор дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Бизнесийн аялалын зардлыг хасах талаар дэлгэрэнгүй уншина уу

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл эдгээр IRS-ийн нийтлэлүүдийг үзнэ үү:

Disclaimer: Энэхүү сайтын нийтлэл, нийтлэлийг ерөнхий мэдээллийн зорилгоор санал болгож байгаа бөгөөд энэ нь татвар эсвэл хуулийн зөвлөгөө болохгүй. Бизнесийн байдал бүр өвөрмөц бөгөөд татвар, хууль тогтоомж, дүрэм журам нь байнга өөрчлөгддөг. Бизнест тань нөлөөлж болох үйлдлүүдийг хийхээсээ өмнө татварын болон хуулийн мэргэжилтнүүдэд зөвлөгөө аваарай.